AUDITORÍA INTERNA

Auditoría Interna.

La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

 

GESTION 2022

Nro. INFORME RESUMEN EJECUTIVO ARCHIVO
1
GAMSPBV/UAI/INF/Nº001/2022
Informe de control interno emergente de la auditoria especial del Proyecto “Construccion Edificio Municipal Plaza 6 de agosto Localidad San Pedro de Buena Vista”
2
GAMSPBV/UAI/INF/Nº003/2022
Informe de control interno emergente de la auditoria especial del Proyecto “Ampliación Centro de Salud Integral San Pedro de Buena Vista (Bloque II)”
3
GAMSPBV/UAI/INF/Nº005/2022.
Informe de control interno emergente de la auditoria especial del Proyecto “Construccion Casa Integral de Acogida San Pedro”.
4
GAMSPBV/UAI/INF/Nº007/2022
Informe de auditoría operacional sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH, correspondiente a la gestión 2021.
5
GAMSPBV/UAI/INF/Nº009/2022
Informe de control interno emergente de la auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2021
6
GAMSPBV/UAI/INF/Nº011/2022
Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría de Cumplimiento sobre los Gastos de Funcionamiento de Pasajes y Viáticos, Correspondiente por el Periodo Comprendido entre el 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.
7
GAMSPBV/UAI/INF/Nº012/2022
Auditoría de Cumplimiento de la Ejecución Física-Financiera de la Obra “Construcción Aulas Unidad Educativa Alta Loma”, Correspondiente por el Periodo Comprendido Entre el 06 de octubre de 2020 al 01 de febrero 2021.
8
INFORME DE ACTIVIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Informe de actividades de la Unidad de Auditoria Interna, correspondiente a la gestión 2022, programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para el ejercicio de la Auditoria Interna N° 304, numeral 07 “Planificación estratégica y Programación de Operaciones Anual”,

GESTION 2023

Nro. INFORME RESUMEN EJECUTIVO ARCHIVO
1
INF. AUDINT N° 004/2023
Informe de Confiabilidad de los Registros y las deficiencias de control interno al 31 de diciembre de 2022.
2
INF. AUDINT N° 005/2023
Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las deficiencias de control interno
3
INF. AUDINT N° 003/2023
Informe de auditoría operacional sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual con pronunciamiento expreso sobre la Utilización y destino de los recursos del IDH, correspondiente a la gestión 2022.
5
INF. AUDINT Nº 010/2023
Informe de Auditoría Operacional Sobre Alimentos Secos Para Internados Escolares del Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Buena Vista, correspondiente a la gestión 2021 y 2022.
6
INF. AUDINT Nº 09/2023
Auditoria Operacional sobre la alimentación complementaria escolar del Gobierno Autónomo Municipal San Pedro de Buena Vista, correspondiente a la gestión 2022.
7
GAMSPBV/UAI/INF/Nº014/2023
Auditoria de Cumplimiento sobre la Ejecución de Los Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito (S.U.S.), Correspondiente a la gestión 2019 y 2020.

GESTION 2024

Nro. INFORME RESUMEN EJECUTIVO ARCHIVO
1
INF. AUDINT N° 001/2024
INFORME AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REGISTROS 2023
2
INF. AUDINT N° 002/2024
INFORME AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS 2023
3
INF. AUDINT N° 003/2024
INFORME AUDITORIA OPERACIONAL DEL IDH 2023
4
INF. AUDINT Nº 07/2024
INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CHIQUIPAMPA (UPRE) SAN PERO DE BUENA VISTA
5
POA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 2025
6
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (PISI) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL SAN PEDRO DE BUENA VISTA.
7
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS (PISLEA).
8
INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO (CSCI), CONFORME A LO QUE ESTABLECE LAS RESOLUCIONES Nº CGE/112/2022 Y Nº CGE/114/2022, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2023.